索引号: | A25010-2975-3607-7416-6139-8635 | 主题分类: | |
发布机构: | 三公(中国)官方网站 | 生成日期: | 2016-10-20 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
目 录
第一部分 三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处部门概况
一、部门主要职能
中共墩子塘街道工委、墩子塘街道办事处是中共三公
委、三公(中国)官方网站
的派出机构,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使党政管理职能。
墩子塘街道位于三公
中心地带,东与董家窑街道接壤,以八一大道为界;南与公园街道、百花洲街道相连,以叠山路、建德观为界;西与八一桥街道为邻,以象山北路为界;北与豫章街道毗邻,以阳明路为界。辖区面积0.54平方公里,共有住户13717户,人口4.98万人。
街道设有7个纯居民委员会(党家巷社区、张家厂社区、墩子塘社区、右营街社区、马家池社区、北湖社区、下水巷社区)以及4个家属委员会(市委家委会、儿童医院家委会、中医学院家委会、公交青山路家委会),共有社区居委会干部61人。
辖区内驻有中央单位1家,省级单位7家,市级单位19家,区级单位11家。主要单位有新华社江西分社、江西省审计厅、江西日报社、江西省胸科医院、江西省儿童医院、南昌供电局、南昌市公路运输管理处、三公
卫生局、兴业银行南昌分行等。同时,辖区教育资源丰富,共有学校6所,分别为江西中医学院成教学院、南昌教育学院、南昌十九中、南昌二十八中、北湖小学、右营街小学。
近年来墩子塘街道党工委和办事处,在区委、区政府的正确领导下,注重发展经济建设、注重提高居民道德素质、注重提高为民办实事的能力,全体干部齐心协力,开拓创新,促进了街道和谐、快速发展,在创建“五城”活动和地区物质文明、精神文明建设中取得了明显成效。先后荣获:江西省卫生庭院、江西省先进基层党校、南昌市先进基层党组织、南昌市文明单位(2006-2007年度)、南昌市民政工作先进单位、南昌市安全生产先进集体、南昌市第二届社区运动会体育道德风尚奖、南昌市基层武装工作先进单位、三公
“三个文明”建设综合考评先进单位等光荣称号。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处。
第二部分 三公(中国)官方网站 墩子塘街道办事处2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计1082.17万元,较上年增长64.1% ,本年收入合计1082.17万元,较上年增长64.1%。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入252.37万元,占23.3%;其他收入829.8万元,占76.7%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计1056.78万元,其中本年支出合计1056.78万元,较上年增长49.9%;上年结转25.39万元。
本年支出的具体构成为:基本支出1056.78万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为226.98万元,决算数为226.98万元,完成年初预算的100%,基本支出结转25.4万元。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为226.98万元,决算数为226.98万元,完成年初预算的100%。
按经济分类科目分:工资福利支出130.35万元,较上年下降59.5%,主要原因是:津补贴减少,年终奖减少;商品和服务支出43.65万元,较上年下降73.2%;对个人和家庭补助支出52.18万元,较上年下降69.8%,其他资本支出0.8万元,
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费914.5万元,较上年增长29% 。其中:办公费7.8万元,印刷费8.5万元,劳务费:271.7万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为27.3万元,决算数为27.3万元,完成预算的100%,决算数较上年增长2%,其中:公务用车购置及运行维护费14.2万,公务接待费13万。
(一)因公出国(境)支出年初预算为0万元,决算数为0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为13万元,决算数为13万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长49.2%。主要原因是:今年单位增加了接待人数。
(三)公务用车购置及运行维护费支出14.2万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为14.2万元,决算数为14.2万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长6%。主要原因是:车辆维修费用增加。
六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
无