索引号: | A25010-8648-6600-2770-5582-5989 | 主题分类: | |
发布机构: | 三公(中国)官方网站 | 生成日期: | 2017-03-29 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
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政府性基金预算支出表 |
||||
单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** | ** |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||
单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公车运行维护费 | 公务用车购置费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11.700 | 7.800 | 3.900 | |||
143 | 南昌市三公(中国)官方网站 董家窑街道办事处 | 11.700 | 7.800 | 3.900 |
一般公共预算基本支出表 |
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单位:万元 | ||||
支出经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 427.999 | 292.917 | 135.082 | |
工资福利支出 | 266.320 | 266.320 | ||
3013010 | 奖金 | 6.083 | 6.083 | |
3013010 | 其他社会保障缴费 | 0.595 | 0.595 | |
3013010 | 津贴补贴 | 2.328 | 2.328 | |
3013010 | 津贴补贴 | 36.672 | 36.672 | |
3013010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.831 | 39.831 | |
3013010 | 基本工资 | 97.056 | 97.056 | |
3013010 | 其他社会保障缴费 | 0.315 | 0.315 | |
3013010 | 其他社会保障缴费 | 0.392 | 0.392 | |
3013010 | 绩效工资 | 62.400 | 62.400 | |
3013010 | 其他社会保障缴费 | 20.648 | 20.648 | |
商品和服务支出 | 135.082 | 135.082 | ||
3013022 | 工会经费 | 3.112 | 3.112 | |
3013021 | 维修(护)费 | 2.000 | 2.000 | |
3013021 | 会议费 | 1.000 | 1.000 | |
3013020 | 邮电费 | 3.600 | 3.600 | |
3013021 | 租赁费 | 1.000 | 1.000 | |
3013021 | 差旅费 | 0.600 | 0.600 | |
3013021 | 培训费 | 0.500 | 0.500 | |
3013020 | 办公费 | 3.770 | 3.770 | |
3013023 | 其他交通费用 | 4.000 | 4.000 | |
3013029 | 其他商品和服务支出 | 13.800 | 13.800 | |
3013023 | 公务用车运行维护费 | 2.300 | 2.300 | |
3013022 | 劳务费 | 65.400 | 65.400 | |
3013020 | 电费 | 3.480 | 3.480 | |
3013021 | 专用材料费 | 4.000 | 4.000 | |
3013021 | 公务接待费 | 0.800 | 0.800 | |
3013021 | 培训费 | 1.000 | 1.000 | |
3013023 | 其他交通用费(公务交通补贴) | 9.120 | 9.120 | |
3013020 | 邮电费 | 1.000 | 1.000 | |
3013020 | 印刷费 | 4.000 | 4.000 | |
3013020 | 办公费 | 4.000 | 4.000 | |
3013020 | 水费 | 0.500 | 0.500 | |
3013022 | 福利费 | 1.350 | 1.350 | |
3013020 | 印刷费 | 0.280 | 0.280 | |
3013021 | 会议费 | 0.350 | 0.350 | |
3013023 | 公务用车运行维护费 | 1.600 | 1.600 | |
3013020 | 办公费 | 1.980 | 1.980 | |
3013022 | 福利费 | 0.540 | 0.540 | |
对个人和家庭补助支出 | 26.597 | 26.597 | ||
3013030 | 退休费 | 0.040 | 0.040 | |
3013031 | 住房公积金 | 24.265 | 24.265 | |
3013030 | 生活补助 | 0.936 | 0.936 | |
3013031 | 奖励金 | 0.360 | 0.360 | |
3013039 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.960 | 0.960 | |
3013031 | 提租补贴 | 0.036 | 0.036 |
一般公共预算支出表 |
||||
单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** | ** |
合计 | 577.999 | 427.999 | 150.000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 396.556 | 246.556 | 150.000 |
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 396.556 | 246.556 | 150.000 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 396.556 | 246.556 | 150.000 |
208 | 社会保障和就业支出 | 39.831 | 39.831 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 39.831 | 39.831 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.831 | 39.831 | |
212 | 城乡社区支出 | 117.347 | 117.347 | |
05 | 城乡社区环境卫生 | 117.347 | 117.347 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 117.347 | 117.347 | |
221 | 住房保障支出 | 24.265 | 24.265 | |
02 | 住房改革支出 | 24.265 | 24.265 | |
2210201 | 住房公积金 | 24.265 | 24.265 |
财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支出 | ||||
收入项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
一、财政拨款收入 | 577.999 | 一般公共服务支出 | 396.556 | 396.556 | |
一般公共预算拨款收入 | 577.999 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 396.556 | 396.556 | |
政府性基金预算拨款收入 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 396.556 | 396.556 | ||
专项收入 | 社会保障和就业支出 | 39.831 | 39.831 | ||
预算内投资收入 | 行政事业单位离退休 | 39.831 | 39.831 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.831 | 39.831 | |||
城乡社区支出 | 117.347 | 117.347 | |||
城乡社区环境卫生 | 117.347 | 117.347 | |||
城乡社区环境卫生 | 117.347 | 117.347 | |||
住房保障支出 | 24.265 | 24.265 | |||
住房改革支出 | 24.265 | 24.265 | |||
住房公积金 | 24.265 | 24.265 | |||
一、支出合计 | 577.999 | 577.999 | |||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
收入总计 | 577.999 | 支出总计 | 577.999 | 577.999 |
部门支出总表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 7 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 1,763.437 | 1,613.437 | 150.000 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 396.556 | 246.556 | 150.000 | |||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 396.556 | 246.556 | 150.000 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 396.556 | 246.556 | 150.000 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.831 | 39.831 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 39.831 | 39.831 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.831 | 39.831 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1,302.785 | 1,302.785 | ||||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 1,302.785 | 1,302.785 | ||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,302.785 | 1,302.785 | ||||
221 | 住房保障支出 | 24.265 | 24.265 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 24.265 | 24.265 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.265 | 24.265 | ||||
部门收入总表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
财政拨款资金结转 | 其他资金结转 | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1,763.437 | 577.999 | 577.999 | 1,185.438 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 396.556 | 396.556 | 396.556 | |||||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 396.556 | 396.556 | 396.556 | |||||||||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 396.556 | 396.556 | 396.556 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.831 | 39.831 | 39.831 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 39.831 | 39.831 | 39.831 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.831 | 39.831 | 39.831 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,302.785 | 117.347 | 117.347 | 1,185.438 | ||||||||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 1,302.785 | 117.347 | 117.347 | 1,185.438 | ||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,302.785 | 117.347 | 117.347 | 1,185.438 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 24.265 | 24.265 | 24.265 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 24.265 | 24.265 | 24.265 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.265 | 24.265 | 24.265 | |||||||||||
收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目) | 预算数 |
一、财政拨款 | 577.999 | 一般公共服务支出 | 396.556 |
一般公共预算拨款收入 | 577.999 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 396.556 |
政府性基金预算拨款收入 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 396.556 | |
专项收入 | 社会保障和就业支出 | 39.831 | |
预算内投资收入 | 行政事业单位离退休 | 39.831 | |
二、事业收入 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.831 | |
三、事业单位经营收入 | 城乡社区支出 | 1,302.785 | |
四、其他收入 | 城乡社区环境卫生 | 1,302.785 | |
五、附属单位上缴收入 | 城乡社区环境卫生 | 1,302.785 | |
六、上级补助收入 | 1,185.438 | 住房保障支出 | 24.265 |
住房改革支出 | 24.265 | ||
住房公积金 | 24.265 | ||
本年收入合计 | 1,763.437 | 本年支出合计 | 1,763.437 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
八、上年结转 | |||
财政拨款结转 | |||
其他资金结转 | |||
收入总计 | 1,763.437 | 支出总计 | 1,763.437 |
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