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  • 索引号: A25010-8648-6600-2770-5582-5989 主题分类:
    发布机构: 三公(中国)官方网站 生成日期: 2017-03-29
    文件编号: 有效性: 有效
    公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
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    董家窑街道2017年预算公开表
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    政府性基金预算支出表

    单位:万元
    支出功能分类科目 2017年预算数
    科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
    ** ** ** ** **

    一般公共预算“三公”经费支出表

    单位:万元
    单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公车运行维护费 公务用车购置费
    1 2 3 4 5 6 7
    合计 11.700 7.800 3.900
    143 南昌市三公(中国)官方网站 董家窑街道办事处 11.700 7.800 3.900

    一般公共预算基本支出表

    单位:万元
    支出经济分类科目 2017年基本支出
    科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    ** ** ** ** **
    合计 427.999 292.917 135.082
    工资福利支出 266.320 266.320
    3013010  奖金 6.083 6.083
    3013010  其他社会保障缴费 0.595 0.595
    3013010  津贴补贴 2.328 2.328
    3013010  津贴补贴 36.672 36.672
    3013010  机关事业单位基本养老保险缴费 39.831 39.831
    3013010  基本工资 97.056 97.056
    3013010  其他社会保障缴费 0.315 0.315
    3013010  其他社会保障缴费 0.392 0.392
    3013010  绩效工资 62.400 62.400
    3013010  其他社会保障缴费 20.648 20.648
    商品和服务支出 135.082 135.082
    3013022  工会经费 3.112 3.112
    3013021  维修(护)费 2.000 2.000
    3013021  会议费 1.000 1.000
    3013020  邮电费 3.600 3.600
    3013021  租赁费 1.000 1.000
    3013021  差旅费 0.600 0.600
    3013021  培训费 0.500 0.500
    3013020  办公费 3.770 3.770
    3013023  其他交通费用 4.000 4.000
    3013029  其他商品和服务支出 13.800 13.800
    3013023  公务用车运行维护费 2.300 2.300
    3013022  劳务费 65.400 65.400
    3013020  电费 3.480 3.480
    3013021  专用材料费 4.000 4.000
    3013021  公务接待费 0.800 0.800
    3013021  培训费 1.000 1.000
    3013023  其他交通用费(公务交通补贴) 9.120 9.120
    3013020  邮电费 1.000 1.000
    3013020  印刷费 4.000 4.000
    3013020  办公费 4.000 4.000
    3013020  水费 0.500 0.500
    3013022  福利费 1.350 1.350
    3013020  印刷费 0.280 0.280
    3013021  会议费 0.350 0.350
    3013023  公务用车运行维护费 1.600 1.600
    3013020  办公费 1.980 1.980
    3013022  福利费 0.540 0.540
    对个人和家庭补助支出 26.597 26.597
    3013030  退休费 0.040 0.040
    3013031  住房公积金 24.265 24.265
    3013030  生活补助 0.936 0.936
    3013031  奖励金 0.360 0.360
    3013039  其他对个人和家庭的补助支出 0.960 0.960
    3013031  提租补贴 0.036 0.036

    一般公共预算支出表

    单位:万元
    支出功能分类科目 2017年预算数
    科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
    ** ** ** ** **
    合计 577.999 427.999 150.000
    201 一般公共服务支出 396.556 246.556 150.000
     03  政府办公厅(室)及相关机构事务 396.556 246.556 150.000
       2010301    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 396.556 246.556 150.000
    208 社会保障和就业支出 39.831 39.831
     05  行政事业单位离退休 39.831 39.831
       2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.831 39.831
    212 城乡社区支出 117.347 117.347
     05  城乡社区环境卫生 117.347 117.347
       2120501    城乡社区环境卫生 117.347 117.347
    221 住房保障支出 24.265 24.265
     02  住房改革支出 24.265 24.265
       2210201    住房公积金 24.265 24.265
    财政拨款收支总表
    单位:万元
    收    入 支出
    收入项目 预算数 项目(按支出功能科目) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
    一、财政拨款收入 577.999 一般公共服务支出 396.556 396.556
       一般公共预算拨款收入 577.999  政府办公厅(室)及相关机构事务 396.556 396.556
       政府性基金预算拨款收入    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 396.556 396.556
       专项收入 社会保障和就业支出 39.831 39.831
       预算内投资收入  行政事业单位离退休 39.831 39.831
       机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.831 39.831
    城乡社区支出 117.347 117.347
     城乡社区环境卫生 117.347 117.347
       城乡社区环境卫生 117.347 117.347
    住房保障支出 24.265 24.265
     住房改革支出 24.265 24.265
       住房公积金 24.265 24.265
    一、支出合计 577.999 577.999
    二、上年结转 二、结转下年
    收入总计 577.999 支出总计 577.999 577.999
    部门支出总表
    单位:万元
    科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
    ** ** ** ** 1 2 7 17 18 19
    合计 1,763.437 1,613.437 150.000
    201 一般公共服务支出 396.556 246.556 150.000
    03  政府办公厅(室)及相关机构事务 396.556 246.556 150.000
     201  03 01    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 396.556 246.556 150.000
    208 社会保障和就业支出 39.831 39.831
    05  行政事业单位离退休 39.831 39.831
     208  05 05    机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.831 39.831
    212 城乡社区支出 1,302.785 1,302.785
    05  城乡社区环境卫生 1,302.785 1,302.785
     212  05 01    城乡社区环境卫生 1,302.785 1,302.785
    221 住房保障支出 24.265 24.265
    02  住房改革支出 24.265 24.265
     221  02 01    住房公积金 24.265 24.265
                                                                                                                                 
    部门收入总表
    单位:万元
    科目编码  功能科目名称   合计   上年结转   财政拨款   事业收入  事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
    财政拨款资金结转 其他资金结转 小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入
    ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
    合计 1,763.437 577.999 577.999 1,185.438
    201 一般公共服务支出 396.556 396.556 396.556
     03  政府办公厅(室)及相关机构事务 396.556 396.556 396.556
       2010301    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 396.556 396.556 396.556
    208 社会保障和就业支出 39.831 39.831 39.831
     05  行政事业单位离退休 39.831 39.831 39.831
       2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.831 39.831 39.831
    212 城乡社区支出 1,302.785 117.347 117.347 1,185.438
     05  城乡社区环境卫生 1,302.785 117.347 117.347 1,185.438
       2120501    城乡社区环境卫生 1,302.785 117.347 117.347 1,185.438
    221 住房保障支出 24.265 24.265 24.265
     02  住房改革支出 24.265 24.265 24.265
       2210201    住房公积金 24.265 24.265 24.265
    收支预算总表
    单位:万元
    收    入 支出
    项目 预算数 项目(按支出功能科目) 预算数
    一、财政拨款 577.999 一般公共服务支出 396.556
       一般公共预算拨款收入 577.999  政府办公厅(室)及相关机构事务 396.556
       政府性基金预算拨款收入    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 396.556
       专项收入 社会保障和就业支出 39.831
       预算内投资收入  行政事业单位离退休 39.831
    二、事业收入    机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.831
    三、事业单位经营收入 城乡社区支出 1,302.785
    四、其他收入  城乡社区环境卫生 1,302.785
    五、附属单位上缴收入    城乡社区环境卫生 1,302.785
    六、上级补助收入 1,185.438 住房保障支出 24.265
     住房改革支出 24.265
       住房公积金 24.265
    本年收入合计 1,763.437 本年支出合计 1,763.437
    七、用事业基金弥补收支差额 结转下年
    八、上年结转
       财政拨款结转
       其他资金结转
    收入总计 1,763.437 支出总计 1,763.437
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