索引号: | A25010-0308-6325-2698-5410-0136 | 主题分类: | |
发布机构: | 三公(中国)官方网站 | 生成日期: | 2016-10-25 13:50 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
目 录
第一部分 三公 统计局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 三公 统计局2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 三公 统计局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 三公 统计局概况
一、部门主要职能
1、承担组织和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。根据国家法律、法规、政策,拟定全区性的统计改革方案、统计现代化建设规划和统计调查计划,指导全区统计工作。组织统计法律、法规的宣传贯彻和监督检查;依法查处统计违法案件。
2、组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查,核算全区地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。
3、根据国家、省、市有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案,拟订本区的实施方案,会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
4、组织实施农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。
6、参与各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
7、、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
9、负责管理区经济调查队的工作;指导全区统计专业技术队伍建设,协调做好上级统计部门统一组织开展的统计专业资格考试和从业资格认定初审工作。
10、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织指导各街办(贤士湖管理处)、各部门、各单位加强统计基础工作规范化建设,建立健全统计信息网络。
11、负责推进本单位的信息公开工作。
12、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个,包括:包括局本级和1个二级预算单位。人员编制29人,其中:行政编制5人,全额事业编制24人;实有人数28人(行政编制在职6人,事业编制在职22人),行政退休3人。
第二部分 三公 统计局2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计 464.46 万元,其中上年结转和结余 45.97万元,较上年(下降)11.57%;本年收入合计 418.49万元,较上年增长(下降) 0.04 %,主要原因是:预算拨款增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 374.68万元,占 89.53%;事业收入 万元,占 %;事业单位经营收入 万元,占 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 43.81 万元,占10.47 %。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计 464.46 万元,其中本年支出合计 390.86 万元,较上年(下降) 37.54 %,主要原因是:控制节支;年末结转和结余 73.6 万元,较上年增长37.54 %,主要原因是:普查经费跨年度结转。
本年支出的具体构成为:基本支出325.11万元,占 83.18%;项目支出65.75 万元,占 16.82 %;事业单位经营支出 万元,占 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 万元,占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 374.68 万元,决算数为 390.86 万元,完成年初预算的 104.32 %,主要原因是:人员增加导致人员及公用经费增加。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为353.35 万元,决算数为 371.53 万元,完成年初预算的 104.55 %;公共安全支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成年初预算的 %;。
按经济分类科目分:工资福利支出 246.11 万元,较上年(下降) 11.79 %,主要原因是:年终奖减少;商品和服务支出100.28 万元,较上年(下降)47.29 %,主要原因是:控制节支;对个人和家庭补助支出 39.62 万元,较上年(下降)0.04 %,主要原因是:控制节支。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费 28.84万元,较上年下降76.98 %,主要原因是:控制节支。其中:办公费 20.59 万元,印刷费 5.49万元,咨询费 万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 19.4 万元,决算数为 18.07万元,完成预算的 93.14%,决算数较上年(下降) 28.17 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降) %。主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为 10 万元,决算数为 11.84万元,完成预算的 118.4%,决算数较上年增长60.39 %。主要原因是:专项费增加。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 9.4 万元,其中公务用车购置年初预算数为 万元,决算数为 万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降) %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为 9.4 万元,决算数为 6.23 万元,完成预算的66.28 %,决算数较上年(下降)19.9 %。主要原因是:控制节支。
六、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
无
第三部分 三公 统计局2015年部门决算表
(详见附表)