索引号: | j602402-0401-2025-0040 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 三公 审计局 | 生成日期: | 2025-06-03 08:44 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
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为完整、准确掌握三公
内部审计机构、人员和内部审计工作开展情况,做好新形势下内部审计指导监督,提升审计管理科学化水平,近日,三公
审计局积极开展全区2023、2024年度内部审计统计调查工作。
明确调查目的。本次统计调查旨在深入了解全区各单位内部审计机构设置、人员配备、工作开展及成果成效等情况。调查内容包括单位基本信息、内部审计领导体制、机构设置与人员配备、审计项目开展情况、发现问题及整改落实情况、促进健全制度机制情况等,全面涵盖内部审计工作各关键环节。
优化统计流程。建立“横向到边、纵向到底”的内审统计工作网络,制定详细调查方案,明确时间节点与工作要求。加强与各单位沟通协调,及时解答疑问,为调查工作顺利开展提供保障。
简化报送流程。搭建线上统计报送渠道,实现数据实时更新、在线审核,有效提高数据采集效率,减少人工填报误差。
强化质量管控。加强数据审核,各单位内审统计联络员初审报表数据的完整性、逻辑性,区审计局业务股室对报表进行复审,重点核查关键指标、异常数据,保证数据的准确录入。
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